Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.871.094,32
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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TRABALHO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS COVID19 / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS PAB-PISO DE ENFERMANGEM-REF.05 2025 | R$ 11.169,11 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUNTENCAO DE CARROS DESTA SECRETARIA. NF:007.140 | R$ 11.216,29 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. CONF. NF 32 | R$ 11.379,68 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO A APPM, SERCOMPREV, PRIME ASSESSORIA E CONTPLAN. | R$ 11.385,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-REF.05 2025 | R$ 11.505,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VANTAGEM FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS DO PIAUI, REFERENTE A MAIO DE 2025. | R$ 12.036,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E ANALISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATORIO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.NF; 20 | R$ 12.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
SERVICOS DE ASSESSORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE 04 2025. NF:462 | R$ 13.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFRENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA AO CAUC MUNICIPIO, DCTF, PARCELAMENTOS DA RECEITA FEDERAL E PGFN, PROCESSOS JUNTO AO INSS, DESVINCULO DE FUNCIONARIOS EM GFIPS. NF: 1397 1 | R$ 13.502,87 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA., SEC.DE SAUDE-POSTO DE SAUDE-REF. COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. | R$ 13.858,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE JUROS GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA., SEC. DE ADMINISTRACAO. | R$ 14.295,82 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS-PI, JUNTO APPM, E B P SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE, GIDUR, PRIME ASSESSORIA E CONPLAN. | R$ 15.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NF 292 | R$ 15.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA ADMIN. DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGOS LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS DO PIAUI, REFERENTE A MAIO DE 2025. | R$ 15.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 26 | R$ 15.072,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTREGADO- SCPI. NF: 1885 | R$ 15.174,31 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. | R$ 15.215,31 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIOS NO MES OUTUBRO DE 2024. NF : 166 | R$ 16.640,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO NF 173 | R$ 16.640,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO DESCRITO NA NF-20 | R$ 16.824,05 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO NF 172 | R$ 16.830,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUNTENCAO E REFORMA NO SISTEMA HIDRAULICO, REFERNTE A CHAFARIZES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NF: 9794 | R$ 16.975,44 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA AREA DE VARRICAO E ROCO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONF. NF 19 | R$ 17.005,77 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFRENTE AO BALANCEAMENTO DE EIXO DE MOTOR SUBMERSO, CONSERTO DE BOMBEADOR SUBMERSO 1- ESTAGIOS. NF: 9932 | R$ 17.026,02 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE FINANCAS-REF.05 2025 | R$ 17.065,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |