Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.299.067,92
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 9792 | R$ 9.690,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA. NF:66 | R$ 9.891,18 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO D AGUA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 10.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS. NF: 892776038 | R$ 10.002,11 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 9790 | R$ 10.080,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 9880 | R$ 10.080,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 26 | R$ 10.296,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF:24 | R$ 10.296,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO DESCRITO NA NF-19 | R$ 10.450,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO DESCRITO NA NF-20 | R$ 10.450,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUNTENCAO DE CARROS DESTA SECRETARIA. NF:007138 | R$ 10.484,84 | Maio/2025 | Ver detalhe |
CONST. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS / SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2017 | EMP.P PGTO DE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONF.REGISTRO DE PRECO NТК01 16 DO PREGAO PRESENCIAL NТК01 15 | R$ 10.528,07 | Maio/2025 | Ver detalhe |
CONST. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS / SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/05/2017 | EMP.P PGTO DE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONF.REGISTRO DE PRECO NТК01 16 DO PREGAO PRESENCIAL NТК01 15 | R$ 10.687,95 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO QSE / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF; 9791 | R$ 10.980,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE ESCOLA. NF: 9881 | R$ 10.980,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
TRABALHO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS COVID19 / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS PAB-PISO DE ENFERMANGEM-REF.05 2025 | R$ 11.169,11 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUNTENCAO DE CARROS DESTA SECRETARIA. NF:007.140 | R$ 11.216,29 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. CONF. NF 32 | R$ 11.379,68 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/05/2025 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO A APPM, SERCOMPREV, PRIME ASSESSORIA E CONTPLAN. | R$ 11.385,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-REF.05 2025 | R$ 11.505,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E ANALISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATORIO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.NF; 20 | R$ 12.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
SERVICOS DE ASSESSORIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DE PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE 04 2025. NF:462 | R$ 13.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | REFRENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA AO CAUC MUNICIPIO, DCTF, PARCELAMENTOS DA RECEITA FEDERAL E PGFN, PROCESSOS JUNTO AO INSS, DESVINCULO DE FUNCIONARIOS EM GFIPS. NF: 1397 1 | R$ 13.502,87 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. ADMIN. DA SEC. DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA., SEC.DE SAUDE-POSTO DE SAUDE-REF. COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. | R$ 13.858,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE JUROS GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA., SEC. DE ADMINISTRACAO. | R$ 14.295,82 | Maio/2025 | Ver detalhe |